《半成品倉庫管理流程》
時間:2024-05-10
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一、目的
1.1為完善倉庫中半成品的管理,明確生產部門與倉庫的權責范圍,保證記錄的真實性、完整性、準確性,特制訂《半成品倉庫管理流程》。
二、范圍
2.1本規定適用于半成品倉庫管理。
三、自制半成品入庫管理流程
3.1所有自制半成品入庫需核對物料標識是否與實物相符,標簽檢驗必須有檢驗合格標識,車間開據《入庫單》注明訂單號、產品型號、規格、數量、組長或主管簽字,單據嚴禁涂改,否則倉庫不予入庫。
3.2所有特定產品,必須在入庫單上注明銷售單號、客戶單號,產品名稱、型號、規格、數量及配件明細。并將設計圖紙附產品一起入庫,qc以憑圖紙驗貨;倉庫按特訂產品管理存放。
3.3半成品入庫單為一式四聯、一聯存根、二聯財務、三聯倉庫、四聯物控
3.4倉庫依據車間開出的領料單現場與相關人員核對產品數量、訂單信息,對所有產品與訂單信息不符,無產品標識或檢驗合格標識,不予進入倉庫。
3.5每日工作結束前,倉庫管理員必須將當日所有單據登記入帳,并于次日的早上9點交文員處。
3.6倉庫管理員每日根據“半成品入庫單”填寫“半成品收、發、存日報表。
四、貨品的保管與擺放
4.1根據不同類別、系列、特訂分區保管要做到存放清楚、數量清楚、規格清楚。
4.2保管貨品應做到先進先出、存放不潮、不霉、不混、適當進行加墊、通風、清掃,存放不當應及時改進。
五、自制半成品出庫管理流程
5.1生產部門依據生產計劃單進行定額領料,領料人員提供生產訂單號、產品型號,倉庫制成定額領料單據發放物料,倉庫需與領料人員現場核對數量,貨品出庫出現數量不符由生產部門開據補料單進行補料作業。
5.2定額領料單據需由組長或主管跟領料人員簽字,倉庫簽字確認,單據嚴禁涂改,否則不予發放。
5.3定額領料單為一式四聯、一聯存根、二聯財務、三聯倉庫、四聯物控
5.4每日工作結束前,倉庫管理員必須將當日所有單據登記出帳,并于次日的早上9點交文員處。
六、自制半成品退庫管理流程
6.1在制程中出現損壞半成品,車間組長找質檢開據制程異常單,退上工序返修合格后重新入庫。
6.2生產部將制程中出現半成品過剩,需退倉庫保管,由車間開據退料單,質檢部門核對無質量問題,開據檢驗合格標識,一起交與倉管驗收,倉管對其數量、品質、規格核對無誤后,倉管簽名驗收入庫。
6.3生產單位因各種原因需補料的,補料單必須有生產總監、主管審核簽字,并注明補料原因,如補料數量較大必須由副總以上簽名核準。